賀州城投集團召開(kāi)2024年內審工作布置會(huì )
發(fā)布時(shí)間:2024-02-20 作者:圖/張嘉茵 文/周曉敏 吳紅 來(lái)源:本站原創(chuàng ) 審核:葉茂桃 吳姍2月20日上午,城投集團召開(kāi)2024年內部審計工作布置會(huì ),集團黨委副書(shū)記、總經(jīng)理常瑜出席會(huì )議并講話(huà),集團副總經(jīng)理李羅清主持會(huì )議。
會(huì )上,集團內部審計部詳細解讀了集團2024年度內審工作方案,李羅清對內審工作進(jìn)行了具體部署。
常瑜強調,開(kāi)展內部審計工作是提高集團科學(xué)化管理水平的有效舉措,也是集團2024年度重點(diǎn)工作內容,通過(guò)“治已病、防未病”,將有效監督和促進(jìn)集團各層級子公司合法經(jīng)營(yíng)、有效運作和健康發(fā)展。各子公司要提高政治站位,高度重視審計工作,全力支持配合審計工作,確保審計工作順利開(kāi)展;審計組成員要全身心投入到審計工作中,本著(zhù)負責任的態(tài)度,指出的問(wèn)題應客觀(guān)公正,確保審計工作高質(zhì)量完成;審計組要依照規定職責、權限和程序開(kāi)展審計工作,始終將鞏固提升審計質(zhì)量意識貫穿審計始終,確保審計的質(zhì)效;要嚴守紀律規矩,自覺(jué)接受被審計單位和員工的監督,做到依法審計、文明審計、廉潔審計;要嚴格落實(shí)責任,以嚴肅認真的態(tài)度抓好問(wèn)題整改,切實(shí)以整改推動(dòng)完善內部管理體系。
集團總經(jīng)理助理謝慈政,各子公司主要負責人、財務(wù)部經(jīng)理,集團有關(guān)部門(mén)負責人及審計組成員參加會(huì )議。